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中小企業財務管理制度5篇

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中小企業財務管理制度5篇

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中小企業財務管理制度(5篇)xVT子文庫范文網

在當下社會,很多場合都離不了管理制度,制度是,一經制定頒布,就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用,是他們行動的準則和依據。以下是小編整理的中小企業財務管理制度,歡迎大家借鑒與參考!xVT子文庫范文網

中小企業財務管理制度【篇1】

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一、總原則xVT子文庫范文網

1、公司財務實行“計劃”為特征的總經理負責制:屬已經總經理審批的計劃內的支付,由相關事業部總經理的書面授權,財務負責人監核即可辦理;屬計劃外的,必須有公司總經理的書面授權。xVT子文庫范文網

2、嚴格執行《會計法》和相關的財務會計制度,接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監督,保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。xVT子文庫范文網

二、財務工作崗位職責xVT子文庫范文網

(一)財務經理職責xVT子文庫范文網

1、對崗位設置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。xVT子文庫范文網

2、貫徹國家財稅政策、法規,并結合公司具體情況建立規范的財務模式,指導建立健全相關財務核算制度同時負責對公司內部財務管理制度的執行情況進行檢查和考核。xVT子文庫范文網

3、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核,監督各部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。xVT子文庫范文網

4、其他相關工作。xVT子文庫范文網

(二)財務主管職責xVT子文庫范文網

1、負責管理公司的日常財務工作。xVT子文庫范文網

2、負責對本部門內部的機構設置、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意見。xVT子文庫范文網

3、負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。xVT子文庫范文網

4、負責公司會計核算和財務管理制度的制定,推行會計電算化管理方式等。xVT子文庫范文網

5、嚴格執行國家財經法規和公司各項制度,加強財務管理。xVT子文庫范文網

6、參與公司各項資本經營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理,做好對本部門工作的指導、監督、檢查。xVT子文庫范文網

7、組織指導編制財務收支計劃、財務預決算,并監督貫徹執行;協助財務經理對成本費用進行控制、分析及考核。xVT子文庫范文網

10、負責監管財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作,并按規定手續報請銷毀。xVT子文庫范文網

11、參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。xVT子文庫范文網

12、完成領導交辦的其他工作。xVT子文庫范文網

(三)會計職責xVT子文庫范文網

1、按照國家會計制度的規定記賬、復帳、報賬,做到手續齊備、數字準確、賬目清楚、處理及時;xVT子文庫范文網

2、發票開具和審核,各項業務款項發生、回收的監督,業務報表的整理、審核、匯總,業務合同執行情況的監督、保管及統計報表的填報;xVT子文庫范文網

3、會計業務的核算,財務制度的監督,會計檔案的保存和管理工作;xVT子文庫范文網

4、完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。xVT子文庫范文網

(四)出納職責xVT子文庫范文網

1、建立健全現金出納各種賬冊,嚴格審核現金收付憑證。xVT子文庫范文網

2、嚴格執行現金管理制度,不得坐支現金,不得白條抵庫。xVT子文庫范文網

3、對每天發生的銀行和現金收支業務作到日清月結,及時核對,保證帳實相符。xVT子文庫范文網

三、現金管理制度xVT子文庫范文網

1、所有現金收支由公司出納負責。xVT子文庫范文網

2、建立和健全《現金日記帳》簿,出納應根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目,并每天結出余額核對庫存。作到日清月結,帳實相符。xVT子文庫范文網

3、庫存現金超過3000元時必須存入銀行。xVT子文庫范文網

4、出納收取現金時,須立即開具一式四聯的《支票回收登記表》,由繳款人在右下角簽名后,交繳款人、業務部門、出納、會計各留存一聯。xVT子文庫范文網

5、任何現金支出必須按相關程序報批(詳見支出審批制度)。因出差或其他原因必須預支現金的,須填寫借款單,經總經理簽字批準,方可支出現金。借款人要在出差回來或借款后三天內向出納還款或報銷(詳見差旅費報銷規定)。xVT子文庫范文網

6、收支單據辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章,并在原始單據上加蓋現金收、付訖章,防止重復報銷。xVT子文庫范文網

四、支票管理xVT子文庫范文網

1、支票的購買、填寫和保存由出納負責。xVT子文庫范文網

2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿,出納應根據審批無誤的收支憑單,逐筆順序登記銀行流水收支帳目,并每天結出余額;每工作日結束后。xVT子文庫范文網

3、出納收取支票時,須立即開具一式四聯的《支票回收登記表》,由繳款人在右下角簽名后,交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯。xVT子文庫范文網

4、支票的使用必須填寫“支票領用單”,由經辦人、部門經理、財務主管(經理)、總經理(計劃外部分)簽字后出納方可開出。xVT子文庫范文網

5、所開出支票必須封填收款單位名稱。xVT子文庫范文網

6、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。xVT子文庫范文網

五、印鑒的保管xVT子文庫范文網

1、銀行印鑒必須分人保管。xVT子文庫范文網

2、財務專用章和總經理印鑒分別由財務經理和出納負責保管。xVT子文庫范文網

六、現金、銀行存款的盤查xVT子文庫范文網

1、出納人員在每周完成出納工作后,應將庫存現金、銀行存款的上存、收入、支出、結存情況,編制“出納報告表”,并對由出納保管的庫存現金,由會計或總經理指定人員于每星期五下午及每月終了進行定期對帳盤查,其他時間進行抽查。xVT子文庫范文網

2、出納應根據銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉來的對帳單的余額進行核對,對未達帳項應由會計編制“銀行存款余額調節表”進行檢查核對。xVT子文庫范文網

3、其它依據相關會計制度及法規執行。xVT子文庫范文網

中小企業財務管理制度【篇2】

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第一章總則xVT子文庫范文網

第一條為加強財務管理,規范財務工作,促進公司經營業務的發展,提高公司經濟效益,根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定,結合公司實際情況,特制定本制度。xVT子文庫范文網

公司財務管理制度范本xVT子文庫范文網

第二條公司會計核算遵循權責發生制原則。xVT子文庫范文網

第三條財務管理的基本任務和方法:xVT子文庫范文網

(一)籌集資金和有效使用資金,監督資金正常運行,維護資金安全,努力提高公司經濟效益。xVT子文庫范文網

(二)做好財務管理基礎工作,建立健全財務管理制度,認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。xVT子文庫范文網

(三)加強財務核算的管理,以提高會計資訊的及時性和準確性。xVT子文庫范文網

(四)監督公司財產的購建、保管和使用,配合綜合管理部定期進行財產清查。xVT子文庫范文網

(五)按期編制各類會計報表和財務說明書,做好分析、考核工作。xVT子文庫范文網

第四條財務管理是公司經營管理的一個重要方面,公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任,財會人員要認真執行《會計法》,堅決按財務制度辦事,并嚴守公司秘密。xVT子文庫范文網

第二章財務管理的基礎工作xVT子文庫范文網

第五條加強原始憑證管理,做到制度化、規范化。原始憑證是公司發生的每項經營活動不可缺少的書面證明,是會計記錄的主要依據。xVT子文庫范文網

第六條公司應根據審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內容必須具備:填制憑證的日期、憑證編號、經濟業務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員,復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。xVT子文庫范文網

第七條健全會計核算,按照國家統一會計制度的規定和會計業務的需要設置會計帳簿。會計核算應以實際發生的經濟業務為依據,按照規定的會計處理方法進行,保證會計指標的口徑一致,相互可比和會計處理方法前後相一致。xVT子文庫范文網

第八條做好會計審核工作,經辦財會人員應認真審核每項業務的合法性、真實性、手續完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應經專人復核,重大事項應由財務負責人復核。初級經濟師考試:工商管理專業知識與實務工商企業的概念......xVT子文庫范文網

第九條會計人員根據不同的帳務內容采用定期對會計帳簿記錄的有關數位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對,保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。xVT子文庫范文網

第十條建立會計檔案,包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案,妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規定進行保管和銷毀。xVT子文庫范文網

第十一條會計人員因工作變動或離職,必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續,必須有監交人負責監交,交接人員及監交人員應分別在交接清單上簽字後,移交人員方可調離或離職。xVT子文庫范文網

第三章資本金和負債管理xVT子文庫范文網

第十二條資本金是公司經營的核心資本,必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國注冊會計師驗資,根據驗資報告向投資者開具出資證明,并據此入帳。第十三條經公司董事會提議,股東會批準,可以按章程規定增加資本。財務部門應及時調整實收資本。xVT子文庫范文網

第十四條公司股東之間可相互轉讓其全部或部分出資,股東應按公司章程規定,向股東以外的人轉讓出資和購買其他股東轉讓的出資。財務部門應據實調整。xVT子文庫范文網

第十五條公司以負債形式籌集資金,須努力降低籌資成本,同時應按月計提利息支出,并計入成本。xVT子文庫范文網

第十六條加強應付帳款和其他應付款的管理,及時核對馀額,保證負債的真實性和準確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因,對確實無法付出的應付款項報公司總經理批準後處理。xVT子文庫范文網

第十七條公司對外擔保業務,按公司規定的審批程式報批後,由財務管理中心登記後才能正式對外簽發,財務管理中心據此納入公司或有負債管理,在擔保期滿後及時督促有關業務部門撤銷擔保。xVT子文庫范文網

第四章流動資產管理xVT子文庫范文網

第十八條現金的管理:嚴格執行人民銀行頒布的《現金管理暫行條例》,根據本公司實際需要,合理核實現金的庫存限額,超出限額部分要及時送存銀行。xVT子文庫范文網

第十九條嚴禁白條抵庫和任意挪用現金,出納人員必須每日結出現金日記帳的帳面馀額,并與庫存現金相核對,發現不符要及時查明原因。財務管理中心經理對庫存現金進行定期或不定期檢查,以保證現金的安全和完整。公司的一切現金收付都必須有合法的原始憑證。xVT子文庫范文網

第二十條銀行存款的管理:加強對銀行帳戶及其他帳戶的管理工作,非因業務需要不準外泄,銀行帳戶印簽實行分管、并用制,不得一人統一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。xVT子文庫范文網

第二十一條出納人員要隨時掌握銀行存款馀額,不準簽發空頭支票,不準將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結算或套取現金。在每月末要做好與銀行的對帳工作,并編制銀行存款馀額調節表,對未達帳項進行分析,查找原因,并報財務部門負責人。xVT子文庫范文網

第二十二條應收帳款的管理:對應收帳款,每季末做一次帳齡和清收情況的分析,并報有關領導和分管業務部門,督促業務部門積極催收,避免形成壞帳。xVT子文庫范文網

第二十三條其他應收款的管理:應按戶分頁記帳,要嚴格個人借款審批程式,借款的審批程式是:借款人→部門負責人→財務負責人→總經理。借用現金,必須用於現金結算范圍內的各種費用專案的支付。xVT子文庫范文網

第二十四條短期投資的管理:短期投資是指一年內能夠并準備變現的投資,短期投資必須在公司授權范圍內進行,按現行財務制度規定記帳、核算收入成本和損益。xVT子文庫范文網

中小企業財務管理制度【篇3】

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全體財務人員應認真貫徹執行國家有關財政法規及會計制度,敬業愛崗,不做有損于公司的事。嚴格按照公司財務制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實,樹立為客戶服務意識。xVT子文庫范文網

一、財務部職責范圍xVT子文庫范文網

1、認真貫徹執行國家有關財務管理的法律法規,確保財務工作的合法性。xVT子文庫范文網

2、建立健全公司各種財務管理制度,嚴格按照財務工作程序執行。xVT子文庫范文網

3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全,維護公司的合法權益。xVT子文庫范文網

4、編制和執行財務收支計劃,督促有關部門加強資金回流,確保資金的有效供應。xVT子文庫范文網

5、進行成本、費用核算、考核和控制,督促有關部門降低消耗、節約費用,提高經濟效益。xVT子文庫范文網

6、建立健全各種財務帳目,編制財務報表。xVT子文庫范文網

7、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。xVT子文庫范文網

8、及時核算和上繳各種稅金。xVT子文庫范文網

9、參與業務項目結算,參與采供部與材料供應商結算。xVT子文庫范文網

10、會計檔案資料的收集、整理,確保檔案資料的完整、安全、有效。xVT子文庫范文網

11、完成公司工作程序規定的其他工作,完成領導布置的其他任務。xVT子文庫范文網

12、加強本部門人員的培訓,提高本部門工作人員素質。xVT子文庫范文網

二、借款和各種費用開支標準及審批制度xVT子文庫范文網

借款審批及標準:xVT子文庫范文網

1、出差借款:出差人員應先到財務部領取“借款單”,詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、預計出差天數及金額,經本部門主管簽字后報總經理簽批;持已批“借款單”至財務處領款。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者,不得再借款。xVT子文庫范文網

2、出差在外人員借款:已出差在外或者從一出差地轉另一出差地人員借款,先請一代理人到財務部部領取“借款單”,詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、預計出差天數及金額,經本部門主管簽字后報總經理簽批;持已批“借款單”至財務處領款。xVT子文庫范文網

3、日常費用借款:各部門因辦理業務需要借款,到財務部領取借款單,填寫好資金性質(支票或現金)、部門、借款事由,所借金額,審批程序同第1條。xVT子文庫范文網

4、其他臨時借款:如業務費、招待費、周轉金等,審批程序同第1條。xVT子文庫范文網

5、借款出差人員回公司后五天內應按規定到財務部報帳,報帳后所欠金額三天內補齊,對于不辦理報銷手續且三天內不能補齊所欠款項的,財務部有權從當月工資中扣回。xVT子文庫范文網

6、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。xVT子文庫范文網

7、嚴格禁止個人借款,特殊情況需由公司部門經理以上級別人員批準后方可借支。xVT子文庫范文網

三、日常費用報銷:xVT子文庫范文網

1、公司員工在日常費用支出時,需堅持勤儉節約的原則。xVT子文庫范文網

2、日常支出時應盡量取得原始發票,對于不能取得原始發票的情況,需由對方出具收款證明。xVT子文庫范文網

3、報銷時須由經手人在發票上面簽字并簡述事由,并經相應領導簽字后到財務部報銷;xVT子文庫范文網

4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續,報銷時發票后面附有經庫房管理員簽字的入庫單,并經各相應領導簽字后到財務部報銷;xVT子文庫范文網

5、補充說明xVT子文庫范文網

如報銷審批人出差在外,則應由審批人簽署指定代理人,交財務部備案,指定代理人可在此期間行使相應的審批權力;或者由財務人員與審批人進行電話聯系,先行借款或報銷,待審批人回公司后再進行補簽。xVT子文庫范文網

財務部崗位職責xVT子文庫范文網

1、辦理現金收支和銀行結算業務,嚴格按照我國有關現金管理和銀行結算制度的規定,管好貨幣資金,不坐支現金,不以白條抵庫;xVT子文庫范文網

2、順序、及時地登記現金和銀行存款日記帳,保證數字清楚、內容準確,做到日清月結,要及時核對庫存現金,每周一填寫貨幣資金周報表;xVT子文庫范文網

3、保管好庫存現金,確保其安全無缺,如有短缺要賠償損失;xVT子文庫范文網

4、保管好印章,嚴格按規定用途使用印章;xVT子文庫范文網

5、嚴格管理空白收據和空白發票,認真辦理領用手續,按規定簽發支票;xVT子文庫范文網

6、負責登記各項經管的明細帳、分類帳、總帳;xVT子文庫范文網

7、全面了解、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規定,并正確執行;xVT子文庫范文網

8、負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作,銀行存款的調節工作,匯總會計憑證,登記總帳;xVT子文庫范文網

9、對其他應收、應收帳款及時催收清理;按公司規定安排固定資產及庫存材料等資產的盤點;xVT子文庫范文網

10、每月編制會計報表,確保報表數字真實,計算正確,鉤稽關系清楚;xVT子文庫范文網

11、負責裝訂、管理會計檔案;xVT子文庫范文網

12、清楚工程整體概況,包括規模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及項目部人員構成等;xVT子文庫范文網

13、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等,并結合合同督促項目部回款;xVT子文庫范文網

14、按照各工程預算進行工程成本的控制;xVT子文庫范文網

15、每月末及時督促各項目部報帳;xVT子文庫范文網

16、及時、準確核算各種原始票據,并制單入帳;xVT子文庫范文網

17、準確把握各項材料采購、分包勞務合同,按合同執行付款;xVT子文庫范文網

18、工程付款依據合同、財務帳、工程預算進行審核;xVT子文庫范文網

19、編制和執行財務收支計劃,擬訂資金籌措和使用方案;xVT子文庫范文網

20、進行成本費用控制、核算、考核,督促本公司有關部門降低消耗、節約費用,提高經濟效益;xVT子文庫范文網

21、參與業務項目、采購部與材料供應商的結算;xVT子文庫范文網

22、認真貫徹國家的財經方針政策,執行會計制度和財務管理方法,監督執行會議;xVT子文庫范文網

23、完成領導布置的其他工作。xVT子文庫范文網

中小企業財務管理制度【篇4】

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一、財務總監職責:xVT子文庫范文網

(一)在董事會和總經理領導下,管理公司會計、報表、預算工作;xVT子文庫范文網

(二)負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規劃、開支預算或成本標準;xVT子文庫范文網

(三)制定和管理稅收政策、物業收費方案及程序;xVT子文庫范文網

(四)組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節支、提高效益;xVT子文庫范文網

(五)監督公司遵守國家財經法令、紀律,以及董事會決議。xVT子文庫范文網

二、會計崗位職責:xVT子文庫范文網

(一)貫徹執行《會計法》等財經法律制度,制止違反財經紀律、財會制度的現象,發現重大問題及時向部門領導報告,確保企業各項財務活動符合有關規定;xVT子文庫范文網

(二)審核各部門編制的費用報表,辦理收入、成本、資金等會計核算,按時編制各種財務報表,使經營成果得到準確及時反映。根據國家有關規定,嚴格發票管理。并定期檢查發票使用情況;xVT子文庫范文網

(三)負責對公司調撥、庫管、出納等財務工作的協調與管理。協調各崗每月以報表方式對賬目做出結算;xVT子文庫范文網

(四)負責公司財務收支核算,即對各類報表的審核、監督及核銷工作;xVT子文庫范文網

(五)保管好各類財務資質證件、印章;xVT子文庫范文網

(六)編制并審核記賬憑證、錄入電腦、核對總帳、明細賬、登記帳簿、科目匯總表及財務報表;xVT子文庫范文網

(七)協調出納員進行資金業務管理;xVT子文庫范文網

(八)對進項發票進行登記,并及時到稅務機關認證;xVT子文庫范文網

(九)按時報稅、交稅。協調好稅務部門的工作;xVT子文庫范文網

(十)編制應收、應付、往來款項報表,每月傳達到公司各部門進行帳目核對;xVT子文庫范文網

(十一)樹立公司形象,保證公司名譽不受到侵害。xVT子文庫范文網

三、出納崗位責任:xVT子文庫范文網

(一)遵守國家規定的各項財經紀律及公司的財務制度;xVT子文庫范文網

(二)負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作,定期進行貨幣資金的業務核算;做到所有賬目日清日結、準確無誤;xVT子文庫范文網

(三)費用報銷嚴格執行總經理簽字、部門部長簽字、經辦人、審核人簽字手續,對每張票據嚴格把關,嚴格控制費用,做到有據可依;xVT子文庫范文網

(四)按時填報各種現金銀行、費用等月報表;xVT子文庫范文網

(五)及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關,手續齊全方可辦理,編制記賬憑證、登記賬簿與銀行核對每筆業務發生額及余額;xVT子文庫范文網

(六)保管好各種印章,按規定使用;xVT子文庫范文網

(七)保管好各類原始票據以備查找;xVT子文庫范文網

(八)樹立公司形象,保證公司名譽不受到侵害。xVT子文庫范文網

四、庫管員崗位職責:xVT子文庫范文網

(一)熟知商品的品名、特性、功能外觀,做到眼勤、手勤、筆勤,心中有數;xVT子文庫范文網

(二)保管商品、賬目清晰、每月對賬盤點庫存商品、低值易耗品必須做到賬物相符;xVT子文庫范文網

(三)商品入庫、出庫前嚴格檢查商品包裝、數量及破損情況、發現問題立刻匯報;xVT子文庫范文網

(四)經常查物點數、分門別類管理、定期盤點、做到心中有數、拒絕外人或其他工作人員隨意進入庫房;xVT子文庫范文網

(五)商品擺放井然有序,做到一目了然,學會分析冷背呆滯積壓庫存的合理調整,提出建議;xVT子文庫范文網

(六)嚴格按程序辦理出入庫,賬、物、表三對清,當天業務當日完成,不許他人代辦。xVT子文庫范文網

五、采購員崗位職責:xVT子文庫范文網

(一)嚴格按照公司規定的報價原則進行對外報價;xVT子文庫范文網

(二)凡與經銷產品相關的廠家代理資質、培訓計劃、促銷政策、獎勵、返點、廠家資源的掌握、價格體系更新等必須做到了如指掌,落實到人;xVT子文庫范文網

(三)采購要嚴格按流程執行并每做到貨比三家,控制降低采購成本,對供應商進行管理及考評,每年按一定比例更新供應商(形成表單);xVT子文庫范文網

(四)綜合調配公司庫存資源,訂貨時必須要了解當前庫存情況,在有庫存的情況下要以先出庫存為主;xVT子文庫范文網

(五)樹立公司形象,保證公司不受到侵害。xVT子文庫范文網

中小企業財務管理制度【篇5】

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一、會計憑證管理xVT子文庫范文網

1、原始憑證必須準確完整并由經辦人、證明人或驗收人、審批人簽字后方可入帳,違者賠償相應的經濟損失。xVT子文庫范文網

2、壹千元以上的開支由所務會討論通過后辦理,壹千元以下的開支由主管領導審批后辦理。xVT子文庫范文網

3、記帳憑證編制要及時,會計科目使用正確,摘要簡明、清晰,金額與原始憑證一致。xVT子文庫范文網

4、通行費、路賠等收入存銀行專戶,無挫支、私存、挪用情況,違者停崗。xVT子文庫范文網

5、借支時需開借條,并由主管領導簽字后,向出納借與借條數額一致的金額,報帳時,憑借條和發票一同報銷。xVT子文庫范文網

6、印鑒要分管,互相制約,保管安全。造成經濟損失的,當事人應賠償相應的經濟損失。xVT子文庫范文網

二、會計帳簿管理xVT子文庫范文網

1、帳簿啟用時應在封面上注明帳簿名稱,啟用表內容填寫齊全。xVT子文庫范文網

2、按規定正確結轉承前頁、過此頁金額;正確結清月計、累計金額;錯誤更改合規定,跳行、隔頁按規定注銷。xVT子文庫范文網

3、現金、銀行存款日記帳按日逐筆登記,日清月結,余額不出紅字,帳實相符。xVT子文庫范文網

4、通行費、長款、利息收入按省局規定及時、足額上解。xVT子文庫范文網

5、根據銀行結算規定辦理結算業務,并做好銀行存款的核對工作,正確編制銀行存款余額調節表。xVT子文庫范文網

三、會計報表管理xVT子文庫范文網

1、按省局規定的格式、種類編制報表。報表報送及時,內容完整,數字準確,帳表相符,違者按曠工一天處理。xVT子文庫范文網

2、月、年度報表做到有分析、建設;年報附詳細全面財務情況說明書,報表封面有領導、財務負責人、會計簽章和單位行政公章,內容填寫齊全。xVT子文庫范文網

3、不能提前趕編報表,表內各項數字符邏輯關系,表與表之間對應一致。xVT子文庫范文網

四、票證管理xVT子文庫范文網

1、票管員應及時向省局領取票證,票證存放有序。費收員交接班領取票箱時,不得無故拖延,違者按事假一天處理,影響工作的停崗。xVT子文庫范文網

2、票管員及時填制各種日報、旬報、月報。數字準確、內容齊全,符合省局有關要求。通行費、票證臺帳登記及時,帳表相符。xVT子文庫范文網

3、日報按省局規定時間報出,月報按省局規定種類及時上報,違者按曠工一天處理。xVT子文庫范文網

4、票證庫存數與報表、臺帳相符,造成損失的,負責賠償。xVT子文庫范文網

五、食堂財務管理xVT子文庫范文網

1、食堂管理人員必須每天統計食堂開支和收入,庫存菜票、售出菜票、實際發行菜票應相符,造成損失的,負責賠償。xVT子文庫范文網

2、每隔一周,食堂管理員須向財務報銷購菜單,匯報食堂收入。食堂備用金兩千元,用于食堂開支,違者按事假一天處理。xVT子文庫范文網

3、發生客飯,需填寫客飯單,需有招待人以及分管領導簽字,方可計入客飯收入,造成損失的,由當事人負責賠償。xVT子文庫范文網

4、每月底要進行盤點,要求財務室、辦公室和食堂人員參與,清點存貨,匯總開支與收入,食堂帳要求收支平衡。造成損失的由當事人負責賠償。xVT子文庫范文網

財務室職責xVT子文庫范文網

一、負責管理所的財務、審計通行費征收、票證管理等管理工作。xVT子文庫范文網

二、認真制定年、月財務費用收支計劃,嚴格控制各項費用開支范圍和標準。xVT子文庫范文網

三、按時上解通行費,解款率達到100%。xVT子文庫范文網

四、負責按時編報財務報表,做好大小額路賠的統計工作。xVT子文庫范文網

五、及時清理債權與債務,定期清查財物帳目。負責向領導定期或不定期報告財務狀況和年度財務情況。xVT子文庫范文網

六、財務人員必須做到廉潔自律,嚴格執行各項財務制度。xVT子文庫范文網

七、加強財務監督,嚴格開支范圍和審批手續,堅持“一支筆”原則。xVT子文庫范文網

財務室主任兼會計職責xVT子文庫范文網

一、在所長領導下負責財務的全面業務管理。xVT子文庫范文網

二、負責組織本部門的政治和業務學習,負責費收員的業務學習。xVT子文庫范文網

三、負責督促、檢查費收員、票管員的工作,負責財務人員勞動紀律。xVT子文庫范文網

四、擬定月、年度工作計劃和總結,定期向所長匯報本部門工作情況。xVT子文庫范文網

五、定期檢查、分析通行費計劃的執行情況。xVT子文庫范文網

六、加強現金管理,嚴格執照現金使用范圍支付,做到計劃開支、開支有據、安全保管。xVT子文庫范文網

七、負責財務室、票管房的日常管理和安全,并對因措施不力造成的后果負責。xVT子文庫范文網

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中小企業財務管理制度5篇

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